2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,云縣地方志編纂辦公室的主要職責(zé)是:(一)認(rèn)真貫徹國家、省、市、縣人民政府有關(guān)地方志工作的方針、政策及法規(guī),制定全縣地方志工作規(guī)劃及政策規(guī)定,并組織實施。(二)制定地方志編纂業(yè)務(wù)規(guī)范,組織編纂《云縣志》,負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各系統(tǒng)、各部門的專業(yè)志的編修、續(xù)修的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào),組織實施評審、驗收各類志稿。(三)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作,審查、驗收鄉(xiāng)(鎮(zhèn))志和部門(專業(yè))志。(四)承擔(dān)《云縣年鑒》編輯出版任務(wù)。(五)搜集、整理和保存地方志文獻(xiàn),組織開發(fā)利用地情資料,組織開展地方志理論研究、學(xué)術(shù)交流活動和地方志編纂業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(六)承擔(dān)地方志編纂辦公室日常工作,完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方志編纂委員會辦公室為云縣人民政府直屬的行駛公共事務(wù)管理職能的正科級的參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位,人員參照公務(wù)員法管理。編制2018年部門預(yù)算時,云縣地方志辦公室內(nèi)設(shè)2個股室,即:綜合股和年鑒編輯股;核定人員參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制5名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名:主任1名(正科)、副主任1名(副科)。
(三)重點工作概述
2018年云縣地方志編纂辦公室的重點工作任務(wù)是:(一)繼續(xù)做好年鑒編纂出版工作。抓好2018版《云縣年鑒》編輯出版工作,做到早布置、早安排、早動手、早出版,力求在內(nèi)容和形式上有所創(chuàng)新,著力提高年鑒質(zhì)量,爭取年內(nèi)出書。(二)做好舊志整理工作,積極編輯出版地方史料叢書。在全縣范圍內(nèi)開展部門(行業(yè))、民風(fēng)民俗、走訪知名人士等調(diào)研活動,傾聽干部、群眾對地方志工作的意見和建議,不斷加強(qiáng)舊志整理工作,2018年計劃出版一本舊志。(三)繼續(xù)抓好方志藏書室和閱覽室建設(shè)工作。為實現(xiàn)“志以為用”的目的,需繼續(xù)購置書柜、方桌及椅子等辦公用品,以便讀者查閱抄寫資料。同時購買有價值的圖書、史料進(jìn)行輯存,增強(qiáng)方志藏書量。(四)繼續(xù)指導(dǎo)好部門志編纂工作。積極主動指導(dǎo)我縣各行各業(yè)編修專業(yè)部門志書,詳實記載我縣各行各業(yè)所取得的驕人成績,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),以史資政,為續(xù)修志書積累豐富詳實的寶貴資料。(五)完成好省、市志辦交辦的各種業(yè)務(wù)。根據(jù)省、市志辦和省人民政府《云南年鑒》編輯部安排,按質(zhì)按時按量完成《云南小康年鑒》《云南年鑒》《臨滄市年鑒》云縣部分資料的撰稿工作。(六)做好地方志開發(fā)利用工作。在抓好編鑒工作的同時,圍繞縣委、縣政府中心工作,充分發(fā)揮縣志辦職能作用,積極開發(fā)利用地方志資源,使其更好地為縣委、縣政府的科學(xué)決策提供參考,更好地為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。(七)繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧及服務(wù)好縣委、縣政府中心工作。做好綜治維穩(wěn)、信訪、政治文化宣傳輿論、扶貧“掛包幫”脫貧摘帽等縣委、縣政府的中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,(參公)事業(yè)編制5人。在職實有5人,其中:財政全供養(yǎng) 5人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休 1人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入86.25萬元,其中:一般公共預(yù)算86.25萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入86.25 萬元,其中:本年收入86.25萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款86.25萬元(本級財力86.25萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 86.25萬元。財政撥款安排支出86.25 萬元,其中,基本支出86.25萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,基本支出主要用于一、一般公共服務(wù)支出64.73萬元(其中:工資福利支出57.89萬元,商品和服務(wù)支出6.84萬元);二、社會保障和就業(yè)支出13.27萬元(其中:事業(yè)單位離退休2.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出11.16萬元);三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.63萬元(其中:事業(yè)單位醫(yī)療支出3.50萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.13萬元);四、住房保障支出4.62萬元(其中住房公積金支出4.62萬元)。
(二)本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出86.25萬元,項目支出0萬元)。一、工資福利支出77.30萬元(其中:基本工資17.33萬元、津貼補(bǔ)貼38.82萬元、獎金1.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.50萬元、其他社會保障繳費0.43萬元、住房公積金4.62萬元);二、商品和服務(wù)支出6.84萬元(其中:辦公費1.50萬元、培訓(xùn)費0.26萬元、工會經(jīng)費0.58萬元、其他交通費用4.50萬元);三、對個人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元(其中:退休費2.11萬元)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2018年本單位沒有列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
(二)與中央配套事項
本單位無相關(guān)情況。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無相關(guān)情況。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位無相關(guān)情況。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年公共財政預(yù)算支出中基本支出預(yù)算59.74萬元,其中:工資福利支出47.27萬元、商品和服務(wù)支出2.33萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助10.14萬元(其中:公積金4.57萬元、退休工資5.57萬元)。2018年公共財政預(yù)算支出中基本支出預(yù)算86.25萬元,比2017年增加26.51萬元增44.38%。增加主要原因是2018年度人員工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高。其中:工資福利支出77.30萬元、商品和服務(wù)支出6.84萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助(退休費)2.11萬元。
(一)2018年工資福利支出比2017年增加30.03萬元,增加主要原因是人員工資調(diào)整增加;
(二)2018年商品和服務(wù)支出比2017年增加4.51萬元,增加主要原因是2017年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入工資福利支出,2018年列入商品和服務(wù)支出;
(三)2018年對個人和家庭的補(bǔ)助中退休費比2017年減少3.46萬元,減少主要原因是2018年退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放,單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年年初財政暫未安排項目支出。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無相關(guān)內(nèi)容
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年度共計安排本單位事業(yè)運行經(jīng)費6.84萬元,其中:事業(yè)單位公用經(jīng)費1.50萬元、培訓(xùn)費0.26萬元、工會經(jīng)費0.58萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼費用4.50萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出,不單列預(yù)算,作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。(1)因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
云縣地方志編纂委員會辦公室2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.80萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元(其中,公務(wù)用車購置支出0 萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0 萬元),公務(wù)接待費支出 0.80萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平,確保“三公”經(jīng)費不增。公務(wù)接待費主要用于接待省、市上級業(yè)務(wù)部門及各地州志辦同仁到我單位調(diào)研、交流“二輪”修志、舊志整理及年鑒編纂工作開展等所發(fā)生的接待費用。
(一)因公出國(境)費
因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元(本單位無公務(wù)車輛編制)。
(三)公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平,確保“三公”經(jīng)費不增。公務(wù)接待費主要用于接待省、市上級業(yè)務(wù)部門及各地州志辦同仁到我單位調(diào)研、交流“二輪”修志、舊志整理及年鑒編纂工作開展等所發(fā)生的接待費用。
附件:1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表(縣本級)
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表