監(jiān)督索引號(hào)53092203200500000
云縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、本部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃,組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,協(xié)調(diào)指揮消防救援隊(duì)伍、礦山救援隊(duì)伍參與救援工作,銜接解放軍、武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè),負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí),協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和行政執(zhí)法職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作,組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、綜合應(yīng)急股(應(yīng)急指揮中心)、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股(行政審批股)、政策法規(guī)股。
所屬2個(gè)事業(yè)單位,分別是:
1.云縣應(yīng)急管理信息中心
2.云縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
(三)重點(diǎn)工作概述
緊緊圍繞構(gòu)建“統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合”的應(yīng)急管理體制,堅(jiān)持把安全生產(chǎn)作為基本盤、基本面抓牢抓好,充分發(fā)揮安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,發(fā)揮好應(yīng)急管理部門的綜合優(yōu)勢和各相關(guān)部門的專業(yè)優(yōu)勢,不斷深化應(yīng)急管理體制機(jī)制改革,完善應(yīng)急預(yù)案體系,健全風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制,加強(qiáng)應(yīng)急管理能力建設(shè),強(qiáng)化預(yù)警與應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動(dòng),推動(dòng)安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)從治標(biāo)為主向標(biāo)本兼治、重在治本轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持安全第一,預(yù)防為主,以時(shí)時(shí)放心不下的責(zé)任感和如履薄冰的高度警覺,深入開展安全隱患排查整治,從源頭治起、從細(xì)處抓起、從短板補(bǔ)起,筑牢防線,守住底線,不放過任何一個(gè)漏洞,不丟掉任何一個(gè)盲點(diǎn),不留下任何一個(gè)隱患,牢牢守住不發(fā)生重特大事故的底線。聚焦道路運(yùn)輸、建筑施工、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防安全、城鎮(zhèn)燃?xì)夂妥越ǚ俊⑽幕吐糜巍⒐べQ(mào)、水上交通和漁業(yè)船舶、特種設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域,持續(xù)全面開展安全隱患排查整治,建立完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)信息、責(zé)任分工、防控措施、應(yīng)急處置“4張清單”,實(shí)行清單化建檔立卡、落實(shí)項(xiàng)目化管控措施,建立健全動(dòng)態(tài)管控機(jī)制,深化打非治違,加強(qiáng)工作督導(dǎo),從根本上消除隱患、從根本上解決問題,堅(jiān)決穩(wěn)控安全生產(chǎn)形勢。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣應(yīng)急管理局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制30人,其中:行政編制11人,工勤人員編制0人,參公管理編制7人,事業(yè)編制12人。在職實(shí)有42人,其中:財(cái)政全額保障42人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入8747783.19元,其中:一般公共預(yù)算8747783.19元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年的9133441.21元對(duì)比減少385658.02元,下降4.22%。主要原因是:一是在職人員較上年減少1人;二是為規(guī)范和改革項(xiàng)目管理,增強(qiáng)預(yù)算安排精準(zhǔn)性,項(xiàng)目支出減少,故財(cái)務(wù)收入較上年減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入8747783.19元,其中:本年收入8747783.19元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8747783.19元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的9133441.21元對(duì)比減少385658.02元,下降4.22%。主要原因是:一是在職人員較上年減少1人;二是為規(guī)范和改革項(xiàng)目管理,增強(qiáng)預(yù)算安排精準(zhǔn)性,項(xiàng)目支出減少,故財(cái)務(wù)收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8747783.19元。財(cái)政撥款安排支出8747783.19元,其中:基本支出7474792.19元,與上年的7690381.01元對(duì)比減少215588.82元,下降2.80%。主要原因是:在職人員較上年減少1人,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
項(xiàng)目支出1272991.00元,與上年的1443060.20元對(duì)比減少170069.20元,下降11.79%。主要原因是:為規(guī)范和改革項(xiàng)目管理,增強(qiáng)預(yù)算安排精準(zhǔn)性,項(xiàng)目支出減少,故財(cái)務(wù)收入較上年減少。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出749958.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.57%。其中:2080501行政單位離退休87603.00元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出662355.84元,主要用于退休干部原渠道財(cái)政發(fā)放支出、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.210衛(wèi)生健康支出322148.65元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。其中:2101101行政單位醫(yī)療231017.24元,主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);2101102事業(yè)單位醫(yī)療72104.76元,主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19026.65元,主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳。
3.221住房保障支出555950.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.36%。其中:2210201住房公積金555950.88元,主要用于本單位住房公積金繳費(fèi)。
4.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7119724.82元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.39%。其中:2240101行政運(yùn)行5846733.82元,主要用于保障部機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出(主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi));商品和服務(wù)支出(主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等)。2240102一般行政管理事務(wù)130000.00元,主要用于走訪慰問;2240104災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治250000.00元,主要用于農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)補(bǔ)助;2240106安全監(jiān)管42991.00元,主要用于應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝采購;2240108應(yīng)急救援500000.00元,主要用于應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備;2240109應(yīng)急管理350000.00元,主要用于應(yīng)急救災(zāi)能力提升建設(shè),完成自然災(zāi)害相關(guān)安全知識(shí)及技能提升、應(yīng)急演練培訓(xùn)工作,各類綜合應(yīng)急演練場地、辦公、通訊及其他設(shè)備租賃等費(fèi)用。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出6871042.31元(其中:基本支出6871042.31元,項(xiàng)目支出0元),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.54%。其中:30101基本工資1868784.00元,主要用于本單位職工基本工資支出;30102津貼補(bǔ)貼2054364.00元,主要用于本單位職工津貼補(bǔ)貼支出;30103獎(jiǎng)金694385.00元,主要用于本單位行政人員獎(jiǎng)金支出;30107績效工資705396.00元,主要用于本單位事業(yè)人員績效工資支出;30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)662355.84元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)303122.00元,主要用于本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)26684.59元,主要用于本單位職工工傷、失業(yè)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);30113住房公積金555950.88元,主要用于本單位住房公積金繳費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出609137.88元(基本支出516146.88元,項(xiàng)目支出92991.00元),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.96%。其中:30201辦公費(fèi)50000.00元,主要用于單位日常辦公支出;30205水費(fèi)3600.00元,主要用于單位水費(fèi)支出;30206電費(fèi)8400.00元,主要用于單位電費(fèi)支出;30207郵電費(fèi)24131.76元,主要用于單位電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等;30211差旅費(fèi)68000.00元,主要用于單位職工出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi);30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元,主要用于省市安全生產(chǎn)檢查、應(yīng)急等各項(xiàng)工作督查開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用;30224被裝購置費(fèi)42991.00元,主要用于應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝采購;30226勞務(wù)費(fèi)17300.00元,主要用于臨時(shí)聘用人員工資支出;30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)64515.12元,主要用于單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出;30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元,主要用于單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);30239其他交通費(fèi)用274200.00元,主要用于單位行政人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出467603.00元(基本支出87603.00元,項(xiàng)目支出380000.00元),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。其中:30302退休費(fèi)87603.00元,主要用于退休干部原渠道財(cái)政發(fā)放支出;30305生活補(bǔ)助380000.00元,主要用于農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)補(bǔ)助及走訪慰問。
4.310資本性支出800000.00元(基本支出0元,項(xiàng)目支出800000.00元),占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出9.15%。其中:31002辦公設(shè)備購置300000.00元,主要用于單位辦公設(shè)備購置支出;31008物資儲(chǔ)備500000.00元,主要用于應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣應(yīng)急管理局2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
(一)與中央配套事項(xiàng)
云縣應(yīng)急管理局無與中央配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣應(yīng)急管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣應(yīng)急管理局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、各部門政府采購預(yù)算情況
云縣應(yīng)急管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了部門政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目11個(gè),采購預(yù)算總額383551.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算347551.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算36000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)56000.00元,較上年預(yù)算的126000.00元減少70000.00元,下降55.56%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
云縣應(yīng)急管理局2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
云縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元,較上年45000.00元減少25000.00元,下降55.56%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次,共計(jì)接223人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是:我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,本著有利公務(wù),務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn),壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36000.00元,較上年81000.00元減少45000.00元,下降55.56%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年對(duì)比無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元,較上年減少45000.00元,下降55.56%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是:我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,實(shí)施公務(wù)用車制度改革,嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣應(yīng)急管理局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求,本單位2025年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算,故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排516146.88元,主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的544866.90元對(duì)比減少28720.02元,下降5.27%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是:在職人員較上年減少1人,公用經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,云縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額:4509142.82元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3678229.39元,固定資產(chǎn)450635.43元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)380278.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少5420068.53元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少56134.9元,固定資產(chǎn)增加258236.37元,無形資產(chǎn)減少2448.00元,其他資產(chǎn)減少5619722.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的9929211.35元減少了5420068.53元。減少的原因是:流動(dòng)資產(chǎn)減少56134.90元,固定資產(chǎn)增加258236.37元,無形資產(chǎn)減少2448.00元,其他資產(chǎn)減少5619722.00元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092203200500111