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政府信息公開
(縣衛(wèi)生健康局)
索引號
yxxzf2/2023-00054
發(fā)布機(jī)構(gòu)
云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
文  號
發(fā)布日期
2023-12-11
臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算
作者:管理員 瀏覽次數(shù):58 字體:【

監(jiān)督索引號53092201036100201000

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績效自評情況

十三、部門整體支出績效自評表

十四、項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政主管部門委托下全縣婦幼衛(wèi)生工作監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生信息收集、統(tǒng)計、分析、上報和質(zhì)量控制工作;開展健康咨詢,孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童健康管理,高危孕產(chǎn)婦急救、轉(zhuǎn)診,婦女、兒童疾病篩查、健康體檢等保健服務(wù);開展住院分娩,婦女、兒童疾病檢查、治療等基本醫(yī)療服務(wù);開展婦女、兒童健康狀況及影響因素統(tǒng)計學(xué)調(diào)查,為政府和衛(wèi)生行政部門決策提供參考依據(jù);開展產(chǎn)前診斷及國家免費(fèi)孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查服務(wù);開展計劃生育技術(shù)服務(wù),放取環(huán)、終止妊娠、輸卵管、輸精管結(jié)扎術(shù)、輸卵管、輸精管復(fù)通術(shù)、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放等服務(wù);完成各級政府和衛(wèi)生健康行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在云縣人民政府、云縣衛(wèi)生健康局、云縣醫(yī)共體總醫(yī)院的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)下,在各級各部門的幫助、指導(dǎo)下,深入貫徹《中華人民共和國母嬰保健法》、《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、《中華人民共和國人口與計劃生育法》和《云南省人口與計劃生育條例》。堅持婦幼衛(wèi)生和計劃生育工作方針,圍繞實(shí)現(xiàn)婦幼健康服務(wù)指標(biāo)和生殖健康工作指標(biāo),抓實(shí)工作基礎(chǔ),全面組織落實(shí)、全面深化醫(yī)療衛(wèi)生改革。切實(shí)抓好各項工作任務(wù),完善服務(wù)體系,規(guī)范項目運(yùn)行,完善工作機(jī)制,落實(shí)工作任務(wù),保障群眾受益,努力提高婦幼保健工作質(zhì)量,提升婦女兒童健康水平,推進(jìn)婦幼健康服務(wù)各項工作的正常開展和良好運(yùn)行。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、計劃生育技術(shù)服務(wù)部、藥劑科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、綜合辦、醫(yī)務(wù)科(含病案室)、護(hù)理部、感染管理科、財務(wù)科,無所屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:其他事業(yè)單位1個。分別是:

1.云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制54人。其中:無行政編制,事業(yè)編制54人(無參公管理事業(yè)編制);無在職在編實(shí)有行政人員,事業(yè)人員59人(無參公管理事業(yè)人員)。

無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人(無離休,退休28人)。

無實(shí)有車輛編制,在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度未發(fā)生政府性基金收入與支出、未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入與支出及無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算及決算基金收支,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。

詳見附件:臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門決算公開表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度收入合計47184595.36元。其中:財政撥款收入9456782.32元,占總收入的20.04%;事業(yè)收入37637150.49元,占總收入的79.77%;其他收入90,662.55元,占總收入的0.19%。與上年相比,收入合計較上年31626066.16元增加15558529.20元,增長49.20%。其中:財政撥款收入較上年11932520.95元減少2475738.63元,下降20.75%;主要原因是本年度無醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金,故財政撥款下降;事業(yè)收入較上年19349066.05元增加18288084.44元,增長94.52%;主要原因我中心立足于云縣本地醫(yī)療健康實(shí)際,結(jié)合社會需求、百姓訴求,在云縣衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下,增加了一批醫(yī)療服務(wù)項目;其他收入較上年344479.16元減少253816.61元,下降73.68%,主要原因是本年度無兒童營養(yǎng)包撥入經(jīng)費(fèi)。無上級補(bǔ)助收入,無附屬單位上繳收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度支出合計47257169.16元。其中:基本支出46717411.06元,占總支出的98.86%;項目支出539758.10元,占總支出的1.14%;與上年相比,支出合計較上年30342846.16元增加16914323.00元,增長55.74%。其中:基本支出較上年27159976.06元增加19557435.00元,增長72.01%;項目支出較上年3182870.10元減少2643112.00元,下降83.04%;主要原因是因新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置工作需要,醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)緊急而繁重的疫情防控任務(wù),不計成本地開展疫情防控,人員支出加大,防控物資支出加大和財政財力緊張而無法撥付項目資金,導(dǎo)致款項不能列支使用。無上繳上級支出,無對附屬單位補(bǔ)助支出。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46717411.06元,與上年相比,基本支出較上年27159976.06元增加19557435.00元,同比增長72.01%。主要原因是因新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置工作需要,醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)緊急而繁重的疫情防控任務(wù),不計成本地開展疫情防控,人員支出加大,防控物資支出加大。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10650122.02元,占基本支出的22.80%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)36067289.04元,占基本支出的77.20%。人均工資福利支出139909.61 元/人/年。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出539758.10元,其中無基本建設(shè)項目支出。與上年同期3182870.10元減少2643112.00元,下降83.04%,主要原因是本年度無醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金和財政財力緊張而無法撥付項目資金,導(dǎo)致款項不能列支使用。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.鄉(xiāng)村醫(yī)生家庭簽約基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級配套補(bǔ)助資金支出55660.00元,推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)要求,簽約的脫貧人口中符合4類重點(diǎn)人群和4種慢病患者以及農(nóng)村低收入人口(農(nóng)村低保對象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶家庭醫(yī)生簽約。項目主要用于持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù),聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口(農(nóng)村低保對象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶)中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點(diǎn)人群和慢病(高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙)患者簽約,提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目省級補(bǔ)助資金406988.00元,免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生務(wù)規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康案,開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù),將0-6歲兒童、1歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者列為重人群,提供針對性的健康管理服務(wù)。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補(bǔ)助資金5632.10元,免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生務(wù)規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康案,開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù),將0-6歲兒童、1歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者列為重人群,提供針對性的健康管理服務(wù)。

4.安排歷年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生項目資金71478.00元,免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),建立健康檔案。項目主要用于為貧困地區(qū)6-24月齡嬰幼發(fā)放營養(yǎng)包,改善貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)和健康狀況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9528260.32元,占本年支出合計的20.16%。與上年12156520.95元相比減少2628260.63元,下降21.62%,主要原因是2022年度我單位年平均人數(shù)較上年減少,導(dǎo)致財政撥入人員經(jīng)費(fèi)和本年度無醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)(類)支出1331748.08元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.98%。其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休647035.44元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.79%,主要用于本單位退休人員原渠道部分工資支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出684712.64元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%,主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康(類)支出7596449.24元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.72%。其中:

(1)衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)6487724.54元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.09% 主要用于本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出(主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(fèi));商品和服務(wù)支出(主要包含工會經(jīng)費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi))。

(2)衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出539758.10元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.66% ,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

(3)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療541686.60元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69% ,主要用于本單位職工單位部分基本醫(yī)療保險繳費(fèi)預(yù)算支出。

(4)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27280.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%,主要用于本部門在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費(fèi)預(yù)算支出。

3.住房保障(類)支出600063.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.30%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金,主要用于職工住房公積金支出。

云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心除以上社會保障和就業(yè)(類)支出、衛(wèi)生健康(類)支出、住房保障(類)支出外,無其余支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,本年度本單位未發(fā)生財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算和支出決算,故無因公出國(境)預(yù)算及支出;本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出;本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)接待事件,故無公務(wù)接待預(yù)算及支出;本年度本單位未發(fā)生無國(境)外接待費(fèi)支出,故無國(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2022年度與2021年度我單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出,對比無增減變化。其中:因公出國(境)費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一樣,無支出,與上年度對比無增減變動。本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,與去年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.本年度本單位無安排因公出國(境)團(tuán)組情況,故無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

2.本年度本單位未購置車輛情況。故無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

3.本年度本單位無安排國內(nèi)公務(wù)接待情況,故無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位性質(zhì)為事業(yè)單位,故無此類經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額47886318.17元,其中,流動資產(chǎn)11810967.92元,固定資產(chǎn)凈值34235855.31元,無對外投資及有價證券,無在建工程,無形資產(chǎn)1223355.46元,其他資產(chǎn)616139.48元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額較上年48941485.08元減少1055166.91元,其中固定資產(chǎn)減少684181.45元,流動資產(chǎn)減少891365.76元,無形資產(chǎn)減少95759.18元。資產(chǎn)總額下降2.16%。主要原因是計提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)處置報廢報損核減。無處置房屋建筑物,無處置車輛;報廢報損資產(chǎn)34項,賬面原值575511.49元,無實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置,無出租房屋,無實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心政府無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14)。

(一)部門整體支出績效自評情況(詳見附表12)

1.績效目標(biāo)情況:加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向,以績效評價為抓手,以改進(jìn)預(yù)算管理為目的,充分發(fā)揮財政資金使用效益;充分運(yùn)用評價結(jié)果,完善管理制度,改進(jìn)管理措施,提高管理水平。

2.績效評價工作開展情況:嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。

3.綜合評價結(jié)論:強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè),加強(qiáng)收支管理,確保資金使用安全,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,規(guī)范會計核算,落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求,綜合評價為優(yōu)秀。

(二)部門整體支出績效自評表(詳見附表13)

(三)項目支出績效自評表(詳見附表14)

五、其他重要事項情況說明

臨滄市云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支,無需要說明的其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二)基本支出:指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(三)項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53092201036100201111

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