附件3
云縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標(biāo)管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.衛(wèi)生計生局
推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制與實施,制定基層衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急及指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理,組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負(fù)責(zé)組織實施國家和省、市有關(guān)人口和計劃生育的政策、法律、法規(guī)及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃的組織實施和監(jiān)督檢查。提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議,會同有關(guān)部門研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。會同有關(guān)部門編制全縣人口發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃,并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督、檢查,按《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《計劃生育統(tǒng)計工作條例》負(fù)責(zé)計劃生育統(tǒng)計、信息分析工作。
2、縣級醫(yī)院、中醫(yī)院
貫穿執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī),落實衛(wèi)生行政主管部門衛(wèi)生工作的方針政策并組織實施,確保全縣各族人民的醫(yī)療健康需求,以優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,建立與地方經(jīng)濟相適應(yīng)的醫(yī)療體系,承擔(dān)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救治工作、承擔(dān)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及醫(yī)學(xué)院(校)醫(yī)學(xué)生的實習(xí)任務(wù)、承擔(dān)全縣醫(yī)學(xué)科研任務(wù),負(fù)責(zé)全縣常見病、多發(fā)病、流行病醫(yī)學(xué)資料的信息統(tǒng)計和管理,參與全縣健康扶貧工作,完成縣委、縣政府和主管部門交辦的其他工作。
3.婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政主管部門委托下全縣婦幼衛(wèi)生工作監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生信息收集、統(tǒng)計、分析、上報和質(zhì)量控制工作;開展健康咨詢,孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童健康管理,高危孕產(chǎn)婦急救、轉(zhuǎn)診,婦女、兒童疾病篩查、健康體檢等保健服務(wù);開展住院分娩,婦女、兒童疾病檢查、治療等基本醫(yī)療服務(wù);開展婦女、兒童健康狀況及影響因素統(tǒng)計學(xué)調(diào)查,為政府和衛(wèi)生行政部門決策提供參考依據(jù);開展產(chǎn)前診斷及國家免費孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查服務(wù);開展計劃生育技術(shù)服務(wù),放體環(huán)、終止妊娠、輸卵管、輸精管結(jié)扎術(shù)、輸卵管、輸精管復(fù)通術(shù)、免費避孕藥具發(fā)放等服務(wù)。
4.疾病預(yù)防控制中心
完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理,組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告、落實具體控制措施;開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗;承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù);指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作,負(fù)責(zé)考核和評價,對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn);負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告,指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情;開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動,普及衛(wèi)生防病知識。
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健。常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療。常見病多發(fā)病護理,恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理;承擔(dān)全鄉(xiāng)孕婦生育指導(dǎo)及避孕咨詢服務(wù)工作、農(nóng)村婦女婚前產(chǎn)后保健與醫(yī)學(xué)檢查護理工作,督導(dǎo)區(qū)域內(nèi)計劃生育宣傳員配合相關(guān)部門做好流動人口登記,生育與保健等管理工作。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
督促指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展好基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、健康扶貧、醫(yī)療與健康各項工作,鞏固公立醫(yī)院改革成效,落實好計劃生育獎勵優(yōu)惠政策,開展好縣委縣政府各項中心工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入衛(wèi)生計生部門2018年度部門決算編報的單位共17個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位16個。分別是:
1.云縣衛(wèi)生和計劃生育局
2.云縣人民醫(yī)院
3.云縣中醫(yī)醫(yī)院
4、云縣疾病預(yù)防控制中心
5、云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
6、云縣茂蘭衛(wèi)生院
7、云縣漫灣衛(wèi)生院
8、云縣忙懷衛(wèi)生院
9、云縣后箐衛(wèi)生院
10、云縣栗樹衛(wèi)生院
11、云縣涌寶衛(wèi)生院
12、云縣大朝山衛(wèi)生院
13、云縣大寨衛(wèi)生院
14、云縣茶房衛(wèi)生院
15、云縣曉街衛(wèi)生院
16、云縣幸福衛(wèi)生院
17、云縣愛華衛(wèi)生院
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
衛(wèi)生計生部門2018年末人員編制908人。其中:行政編制19人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制889人(含參公管理事業(yè)編制10人);在職在編實有人員856人,其中行政人員23人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員833人(含參公管理事業(yè)人員7人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
車輛編制43輛,實有車輛43輛。
(三)局機關(guān)人員和車輛的編制及實有情況
2018年度末人員編制29人。其中:行政編制19 人,(含行政工勤人員 3人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制10人);實有在職在編行政人員23人,(含行政工勤人員 3人),事業(yè)人員7人(含參公管理事業(yè)人員7 人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
(一)衛(wèi)生計生部門2018年度收入合計544723240.83元。其中:財政撥款收入160735441.46元,占總收入的29.51%,比上年同期減0.33%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入383987799.37元,占總收入的70.49%,比上年同期增2.35%,收入增加主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長。
(二)局機關(guān)2018年度收入合計71154751.96元。其中:財政撥款收入70626457.58萬元,占總收入的99.26%,比上年同期增35.4%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0 %;其他收入528294.38元,占總收入的0.74%。2018年度收入增長的原因是項目資金撥付與項目進(jìn)展不匹配,好多項目已實施但由于財政財力緊張而無法撥付資金,未撥付到項目實施單位的項目資金就在局機關(guān)決算中反應(yīng)。
二、支出決算情況說明
(一)衛(wèi)生計生部門2018年度支出合計497070014.41元。其中:基本支出475380902.79元,占總支出的95.64%,比上年同期增1.53%;項目支出21689111.62元,占總支出的4.36%,比上年同期減78.75%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%,支出減少主要原因是項目資金撥付與項目進(jìn)展不匹配,好多項目已實施但由于財政財力緊張而無法撥付資金,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
(二)局機關(guān)2018年度支出合計23501525.54元。其中:基本支出4750883.92元,占總支出的20.22%,比上年同期減6.22%;項目支出18750641.62元,占總支出的79.78%,比上年同期減17.02%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%,支出減少主要原因是項目資金撥付與項目進(jìn)展不匹配,好多項目已實施但由于財政財力緊張而無法撥付資金,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
(一)基本支出情況
1、2018年度用于保障云縣衛(wèi)生計生局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出475380902.79元。比上年同期增1.53%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的44.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的55.55%。基本支出增加的主要原因是調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)和通過艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)。
2、2018年度用于保障云縣衛(wèi)生計生局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4750883.92元。比上年同期增0.53%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.08%。基本支出增加的主要原因是調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)和通過艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)。
(二)項目支出情況
1、2018年度用于保障衛(wèi)生和計劃生育機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出21689111.62元。比上年同期減78.75%,減少主要原因是項目資金撥付與項目進(jìn)展不匹配,好多項目已實施但由于財政財力緊張而無法撥付資金,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
2、2018年度用于保障衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18750641.62元。比上年同期減57.2%,減少主要原因是項目資金撥付與項目進(jìn)展不匹配,好多項目已實施但由于財政財力緊張而無法撥付資金,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
1、衛(wèi)生計生部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出113082215.04元,占本年支出合計的22.75%。比上年同期增減29.88%,減少主要原因是項目資金撥付與項目進(jìn)展不匹配,好多項目已實施但由于財政財力緊張而無法撥付資金,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
2、衛(wèi)生計生局局機關(guān)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22973231.16元,占本年支出合計的97.75%。比上年同期減39.88%,減少主要原因是項目資金撥付與項目進(jìn)展不匹配,好多項目已實施但由于財政財力緊張而無法撥付資金,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出494837.41元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于保障衛(wèi)生計生機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費;
2.社會保障和就業(yè)支出14259076.23元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.61%。主要用于行政、事業(yè)單位離退休支出、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤支出;
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91989408.24萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.35%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事物支出、公立醫(yī)院支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生支出、中醫(yī)藥支出、計劃生育事務(wù)支出、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、醫(yī)療救助支出及其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)支出;
4、住房保障支出6833730.57萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(此內(nèi)容衛(wèi)生計生部門只涉及局機關(guān))
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
衛(wèi)生計生部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為150000元,支出決算為69456.3元,完成預(yù)算的46.3%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為60000元,完成預(yù)算的66.67%;公務(wù)接待費支出決算為9456.3元,完成預(yù)算的15.76%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)按照實際需要測算,而預(yù)算批復(fù)按照定額補助標(biāo)準(zhǔn)批復(fù),預(yù)算執(zhí)行和決算又只能按照預(yù)算批復(fù)數(shù)列支。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少5043.7元,下降6.77%。其中:因公出國(境)費支出決算0元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元;公務(wù)接待費支出決算減少5043.7元,下降6.77%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費沒有專項批復(fù),而是在公用經(jīng)費中列支,公用經(jīng)費又極其緊張,所以公務(wù)活動中對公務(wù)接待費控制也比較嚴(yán)格,公務(wù)接待費也逐年下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出60000元,占86.39%;公務(wù)接待費支出9456.3元,占13.61%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出60000元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元。
公務(wù)用車運行維護支出60000元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,其他40輛是醫(yī)療機構(gòu)用車,不占一般公共預(yù)算財政撥款,運行經(jīng)費為業(yè)務(wù)收入。主要用于保障衛(wèi)生計生部門日常辦公、各類應(yīng)急救治、深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)督導(dǎo)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出9456.3元。其中:
國內(nèi)接待費支出9456.3元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次219人(其中:外事接待人次0人)。主要用于衛(wèi)生計生上級部門及項目專家組對相關(guān)工作的督導(dǎo)檢查績效評價等產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的公務(wù)接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財政撥款收入情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支,所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
(二) 政府性基金財政撥款支出情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支,所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支,所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(一)衛(wèi)生計生部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1504518.3元,比上年同期增24.34%,主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高至工會經(jīng)費提高。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、文印費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等各項支出。
(二)局機關(guān)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出478772.22萬元,與上年對比增加了109772.22萬元, 增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限較長,修理費增大,加之下鄉(xiāng)開展部門工作及縣委縣政府中心工作較多,車輛運行費增大,基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)等幾個大項目督導(dǎo)檢查和績效評價多,工資標(biāo)準(zhǔn)提高至工會經(jīng)費提高。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、文印費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,衛(wèi)生計生部門資產(chǎn)總額827601414.51元,其中,流動資產(chǎn)458844801.19元,固定資產(chǎn)452654969.95元,對外投資及有價證券0元,在建工程45441745.15萬元,無形資產(chǎn)7486011.79元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少30967920.17元,其中固定資產(chǎn)增加35572260.32元。處置房屋建筑物880.59平方米,賬面原值1629482.54元;處置車輛2輛,賬面原值1087546.41元;報廢報損資產(chǎn)17項,賬面原值6574468.87元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1100元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
||||||||||||
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
||||||||||
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
||||||||||||||
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
合計 |
1 |
827601414.51 |
458844801.19 |
318718205.52 |
227382574.29 |
8596673.91 |
87945612.26 |
128730109.51 |
|
45441745.15 |
4596662.65 |
|
||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|
|||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額26691700元,其中:政府采購貨物支出26691700元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額26691700元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項情況說明
(本部門沒有需要說明的其他重要事項。)
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
(本部門不涉及專用名詞。)