監(jiān)督索引號53092200631401000
云縣民政局2019年度部門決算
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職能
(一)主要職能
參照政府批準的“三定”方案。
(一)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī),擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。
(二)承擔(dān)依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任。
(三)牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策,健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系,負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作,指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
(四)擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
(五)負責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報工作,負責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村(社區(qū))行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核上報工作,規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。
(六)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施,組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作,推進慈善事業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)慈善和社會捐助工作,負責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作,指導(dǎo)全縣收養(yǎng)工作。
(七)負責(zé)推進婚俗和殯葬改革,擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施,負責(zé)生活無著流浪乞討人員的救助管理工作,指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作,依法辦理婚姻登記,協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作,統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
(八)擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。
(九)職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強化基本民生保障、基層政權(quán)和社區(qū)治理職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)有關(guān)職責(zé)分工
1、與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
2、與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的云縣行政區(qū)劃圖。
3、與縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局、縣醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機制。縣民政局負責(zé)重點醫(yī)療救助對象,即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認定,定期將認定信息提供縣醫(yī)療保障局并及時組織開展醫(yī)療救助工作。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年以來,云縣民政局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和省市民政部門的大力支持幫助下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),牢固樹立 “民政為民、民政愛民”的核心理念,認真貫徹落實習(xí)近平總書記對民政工作作出的重要指示批示精神和第十四次全國民政工作會議和全省第二十次民政工作會議精神,堅持以人民為中心的發(fā)展理念,聚焦脫貧攻堅,聚焦特殊群體,聚焦群眾關(guān)切,扎實履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé),緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、堅持“兩個維護”,以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為載體,有效應(yīng)對民政事業(yè)面臨的新形勢、新要求,進一步深化改革、開拓創(chuàng)新,全面推進民政事業(yè)改革發(fā)展,抓優(yōu)抓實民生工程,有效推進了民政事業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。2019年6月云縣民政局被省民政廳表彰為“全省民政系統(tǒng)先進集體”;2019年9月云縣殯儀館被臨滄市民政局表彰為“全市民政系統(tǒng)先進集體”,2名干部職工被表彰為先進個人。
(一)抓學(xué)習(xí),強隊伍,夯實全縣民政工作保障基礎(chǔ)
2019年以來,云縣民政局緊緊圍繞扎實推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”和“不忘初心、牢記使命”主題教育,著力推進學(xué)習(xí)型政黨建設(shè)的目標,切實加強學(xué)習(xí)型機關(guān)建設(shè),建立干部職工學(xué)習(xí)制度,認真落實集中學(xué)習(xí)、分組討論學(xué)習(xí)制度。一年來,認真組織學(xué)習(xí)了黨的十九大、黨的十九屆二中、三中全會、省委十屆六次全會、市委四屆四次全會、縣委十三屆四次全會精神和2019年國家、省、市、縣兩會及國家、省、市民政工作會議精神,認真組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記對民政工作的重要指示批示精神和全國第十四次民政工作會議和全省第二十次民政工作會議精神,組織了民政法律法規(guī)政策等專題學(xué)習(xí)活動。
(二)抓民生,促保障,扎實有效推進民政為民服務(wù)工作
一是認真貫徹落實脫貧攻堅期內(nèi)“脫貧不脫政策”和“脫貧不脫保”的要求,建立民政、扶貧等部門縣級每月信息通報會商機制,確保民政制度與扶貧政策有效銜接。逐步建立農(nóng)村低保保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制,把符合城鄉(xiāng)低保救助條件的困難群眾納入低保救助范圍,使保障標準與全面建成小康社會要求相適應(yīng),積極發(fā)揮了社會兜底保障作用。二是持續(xù)開展精準施保專項整治工作。加強基層民政經(jīng)辦力量,在全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)和194個村(社區(qū))招錄社會救助經(jīng)辦員和協(xié)理員232名,通過100%開展入戶調(diào)查,嚴格把好農(nóng)村低保對象認定“準入關(guān)”進一步健全了低保分類施保和低保對象動態(tài)管理的機制,堅持按季、半年和一年進行一次動態(tài)管理,做到應(yīng)保盡保、應(yīng)扶盡扶、應(yīng)退盡退。截至2019年12月底,全縣享受農(nóng)村低保人數(shù)人數(shù)15823 戶21253人,占農(nóng)業(yè)人口的34.8萬人的6.1%,城市低保4389戶4968人。2019年以來,共發(fā)放城市低保資金2209.3萬元,農(nóng)村低保資金6530.55 萬元。發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)5-11月價格臨時補貼342.07萬元。發(fā)放2019年原村公所干部生活補助費98人,核發(fā)19.05萬元,核實全縣應(yīng)發(fā)放2019年原大隊離職半脫產(chǎn)干部生活補助費152人,核發(fā)32.8萬元。一是切實保障孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活,全縣共有110名兒童納入孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童保障范圍,發(fā)放補助資金119.43萬元。二是認真組織開展殘疾人兩項補貼工作,共有7881人申請并受理殘疾人兩項補貼,共發(fā)放353.99萬元,切實做到縣級補貼資金足額配套,殘疾人補助資金按時足額發(fā)放,有效保障和改善了殘疾人家庭的生活質(zhì)量。三是做好棄嬰的收養(yǎng)工作,2019年共辦理9名棄嬰的收養(yǎng)手續(xù)。四是截至2019年12月底,辦理結(jié)婚登記2370對,辦理離婚登記808對,補領(lǐng)結(jié)婚證書2637本,補領(lǐng)離婚證書34本。全縣共有特困人員726人,其中:集中供養(yǎng)183人。根據(jù)《關(guān)于提高城鄉(xiāng)最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標準的通知》(臨民聯(lián)發(fā)﹝2019?{8號)文件,從2019年7月起,集中供養(yǎng)標準提高到832元/人.月,分散供養(yǎng)標準提高到732元/人.月。認真落實特困供養(yǎng)人員護理補貼制度,集中供養(yǎng)一級835元/月,二級418元/月,三級251元/月,分散供養(yǎng)一級151元/月,二級88元/月。截至12月底,共發(fā)放特困人員供養(yǎng)金842.87萬元。
(三)強化基礎(chǔ)工作,切實打造廉潔民政,不斷提高履職水平
以“黨支部規(guī)范化建設(shè)”為抓手,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,不斷提高工作效率和服務(wù)水平,努力爭創(chuàng)一流,提升工作業(yè)績。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,以“夯實組織基礎(chǔ)、發(fā)揮模范作用、促進科學(xué)發(fā)展”為主線,以“為民服務(wù)、為民解困”為目標,抓典型,激活力,強化各項措施,打造服務(wù)民政、陽光民政、惠民民政、廉潔民政,進一步營造機關(guān)黨建工作濃厚氛圍。切實以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè),認真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和中央八項規(guī)定及省、市、縣具體實施辦法具體要求,主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)分別與干部職工層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》和《家庭助廉承諾書》,進一步明確了責(zé)任。積極拓寬廉政文化建設(shè)平臺,營造濃厚的廉政文化氛圍。結(jié)合民政各項資金多、管理難度大,是高壓線等實際,深入開展內(nèi)部審計工作,確保各項民政專項資金的安全完整。同時,積極開展警示教育活動,鑄牢黨員干部思想道德防線,推動干部職工自覺樹立廉潔觀念,養(yǎng)成廉潔行為,積極推進了全局廉政文化建設(shè)的持續(xù)發(fā)展,切實營造了風(fēng)清氣正的工作環(huán)境,有效促進民政事業(yè)的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
部門2019年末實有人員編制28人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員12人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員20人,主要是
離退休人員20人。其中:離休0人,退休20人。
2019年實有車輛6輛。編制實有車輛2輛。2019年實有車輛編制說明,有公務(wù)機要通訊車輛編制2輛,殯儀館運尸接送車輛2輛,中心敬老院生活用車1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
部門2019年度收入合計12854.5萬元。其中:財政撥款收入12854.5萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加1848.8萬元,與上年對比增加16.8%,城鄉(xiāng)困難群眾比上年增加2602.3萬元,收入增加主要原因是民政保障對象人數(shù)增加及民政保障對象調(diào)整提高標準導(dǎo)致資金收入補助增加。
二、支出決算情況說明
部門2019年度支出合計11512.79萬元。其中:基本支出1355.92萬元,占總支出的11.78%;項目支出10156.87萬元,占總支出的88.22%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少1417.46萬元,比上年減少10.96%。208社會保障和就業(yè)支出11296.43萬元,占2019年度支出的98.12%,210衛(wèi)生健康支出28.52萬元,占2019年度支出的0.25%,213農(nóng)林水支出50.34萬元,占2019年度支出的0.44%,221住房保障支出32.08萬元,占2019年度支出的0.28%,229其他支出104.53萬元,占2019年度支出的0.91%,主要原因分析是2019年部門職能劃出到云縣醫(yī)療保障局減少城鄉(xiāng)醫(yī)療救濟支出992.52萬元,劃出到云縣退役軍人事務(wù)局減少優(yōu)撫及安置資金1469.32萬元,2019年城鄉(xiāng)最低生活保障支出增加1683.7萬元。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出467.61萬元。與上年對比減少158.35萬元,與上年對比減少25.3%。由于機構(gòu)改革人員劃出工資福利支出減少141.64萬元,商品和服務(wù)支出減少16.71萬元,主要原因分析由于機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)及人員劃出減少16人導(dǎo)致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出94.28%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.72%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10156.87萬元。與上年對比減少1361.61萬元,與上年對比減少11.82%,其中一般公共服務(wù)支出減少3.12萬元,衛(wèi)生健康支出減少992.52萬元,其他支出減少531.61萬元,社會保障和就業(yè)支出增加165.64萬元,主要原因分析是民政職能機構(gòu)劃出導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出城鄉(xiāng)困難群眾救濟減少,優(yōu)撫對象醫(yī)療救濟支出減少,2019年項目支出少于2018年。2019年支出2019999一般公共服務(wù)支出0.9萬元,20802民政管理事務(wù)支出308.91萬元,20808撫恤支出328.91萬元,20809退役安置支出129.15萬元,社會福利支出120.59萬元,20819城鄉(xiāng)最低生活保障支出8565.01萬元,20820臨時救助支出395.47萬元,20821特困人員救助供養(yǎng)41萬元,20828退役軍人事務(wù)管理支出3.15萬元,20899其他社會保障和就業(yè)支出159.25萬元,229其他支出彩票公益金支出104.53萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11408.26萬元,占本年支出合計的99.09%。與上年對比減少885.83萬元,與上年對比減少7.21%,其中一般公共服務(wù)支出減少3.12萬元,衛(wèi)生健康支出減少997.4萬元,農(nóng)林水支出減少5.84萬元,住房保障支出減少10.23萬元,社會保障和就業(yè)支出增加130.76萬元,主要原因分析是民政職能機構(gòu)劃出導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出城鄉(xiāng)困難群眾救濟減少,優(yōu)撫對象醫(yī)療救濟支出減少。2019年支出2019999一般公共服務(wù)支出0.9萬元,20802民政管理事務(wù)支出308.91萬元,20808撫恤支出328.91萬元,20809退役安置支出129.15萬元,社會福利支出120.59萬元,20819城鄉(xiāng)最低生活保障支出8565.01萬元,20820臨時救助支出395.47萬元,20821特困人員救助供養(yǎng)41萬元,20828退役軍人事務(wù)管理支出3.15萬元,20899其他社會保障和就業(yè)支出159.25萬元,210衛(wèi)生健康支出28.52萬元,213農(nóng)林水支出50.34萬元,221住房保障支出32.08萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.9萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于2019年支出2019999一般公共服務(wù)支出0.9萬元;
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出11296.43萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.02%。主要用于20802民政管理事務(wù)支出624.56萬元,20808撫恤支出461.57萬元,20809退役安置支出129.15萬元,社會福利支出120.59萬元,20819城鄉(xiāng)最低生活保障支出8565.01萬元,20820臨時救助支出395.47萬元,20821特困人員救助供養(yǎng)745.67萬元,20825其他社會救助支出8.89萬元,20828退役軍人事務(wù)管理支出3.15萬元,20899其他社會保障和就業(yè)支出159.25萬元;
9.衛(wèi)生健康(類)支出28.52萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療補助及大病保險補助;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出50.34萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于原大隊一級半脫產(chǎn)干部及村公所辦事處人員;
13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出32.08萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于職工住房公積金單位補助部分;
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為4.47 萬元,2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少16.74萬元,比上年下降78.92%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.82 萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9.66萬元,比上年下降77.4%;公務(wù)接待費支出決算為 1.65萬元,公務(wù)接待費支出決算減少7.08萬元,比上年下降81.1%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車支出費用減少,接待費減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.82萬元,占63.09%;公務(wù)接待費支出1.65萬元,占36.91%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.82萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出2.82萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于民政下鄉(xiāng)、出差檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.65萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出1.65萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檢查民政工作接待及往來對口接待。國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.74萬元。與上年對比減少16.71萬元,與上年對比減少38.46%。工會經(jīng)費減少2.23萬元,其他費用減少7.85萬元,差旅費減少6.45萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.81萬元,水費0.83萬元,電費0.68萬元,郵電費4.02萬元,差旅費0.56萬元,培訓(xùn)費0.64萬元,勞務(wù)費1.78萬元,工會經(jīng)費2.77萬元,公務(wù)車運行維護費1.12萬元,其他交通費用13.53萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,部門資產(chǎn)總額11512.2萬元,其中,流動資產(chǎn)5809.13萬元,固定資產(chǎn)6629.56萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2885.8萬元,其中;流動資產(chǎn)增加1781.9萬元,固定資產(chǎn)增加2030.4萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
11512.15 |
5809.13 |
6629.56 |
6379.03 |
119.96 |
130.57 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額2.6萬元,其中:政府采購貨物支出2.6萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)
五、其他重要事項情況說明
本單位無財政專戶管理資金收入支出
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
說明不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53092200631401111