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政府信息公開
(地震局)
索引號
yxrmzf/2025-00042
發(fā)布機構(gòu)
云縣地震局
文  號
發(fā)布日期
2025-03-20
云縣地震局2025年部門預算公開
作者:管理員 瀏覽次數(shù):121 字體:【

監(jiān)督索引號53092200672600000

云縣地震局2025年部門預算公開

2025年部門預算公開目錄

第一部分 云縣地震局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云縣地震局2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本次下達)

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 云縣地震局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.宣傳貫徹國家防震減災法律、法規(guī)和政策。

2.負責制定本縣防震減災事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,編制年度工作計劃,并組織實施。

3.負責組織開展本縣地震監(jiān)測預報和科研工作,提出地震預報意見和對策建議;負責向縣人民政府和上級地震行政主管部門速報震情、災情;參與地震災害損失評估,參與當?shù)貫膮^(qū)重建規(guī)劃;協(xié)助縣人民政府會同有關(guān)部門擬定破壞性地震應急預案。

4.會同有關(guān)部門開展防震減災宣傳教育工作,普及防震減災知識,提高全家長會的防震減災意識。

5.會同有關(guān)部門開展水庫地震或其它地震的監(jiān)測和管理工作,負責地震技術(shù)標準的宣傳、貫徹和實施,管理地震計量工作。

6.負責全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)、信息系統(tǒng)的建設(shè);負責本局各種地震監(jiān)測項目的觀測和地震監(jiān)測設(shè)施及地震觀測環(huán)境保護;管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)、計算機及數(shù)據(jù)網(wǎng)絡、觀測記錄質(zhì)量;負責主持震情會商,提出地震預報意見,地震宏微觀異常落實,擬寫地震趨勢研究報告、震情簡報及相關(guān)的調(diào)查、考察報告;制定地震跟蹤監(jiān)視預報方案,承擔地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視;參加地震應急震情監(jiān)視工作;開展地震科學技術(shù)研究及其成果的推廣應用,地震科學技術(shù)成果管理、學術(shù)交流。

7.承擔縣委、縣政府和上級地震行政主管部門交辦的其它工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括綜合股、監(jiān)測預報股。所屬單位0個。

(三)重點工作概述

1.以基層黨建促防震減災工作體制機制不斷健全。

2.進一步加強地震監(jiān)測預報預警。

3.進一步強化震害防御工作。

4.進一步強化大震巨災防范應急準備。

5.進一步強化防震減災科普公共服務

二、預算單位基本情況

云縣地震局編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制6人。在職實有7人,其中:財政全額保障7人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1225324.07元,其中:一般公共預算1225324.07元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

與上年(2024年度)的1207461.35元對比增加17862.72元,增長1.48%。主要原因是:本年度基本工資調(diào)整,津貼補貼、社會保險、工會經(jīng)費等基本支出增加。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款總收入1225324.07元,其中:本年收入1225324.07元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1225324.07元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年(2024年度)的1207461.35元對比增加17862.72元,增長1.48%。主要原因是:本年度基本工資調(diào)整,津貼補貼、社會保險、工會經(jīng)費等基本支出增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1225324.07元。財政撥款安排支出1225324.07元,其中:基本支出1012264.07元,與上年(2024年度)的995261.35元對比增加17002.72元,增長1.71%。主要原因是:本年度基本工資調(diào)整,津貼補貼、社會保險、工會經(jīng)費等基本支出增加。

項目支出213060.00元,與上年(2024年度)的212200.00元對比增加860.00元,增長0.41%。主要原因是艱苦地震臺站津貼及地震工作運行經(jīng)費增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業(yè)支出89627.52元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.31%。其中:2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出89627.52元,主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。

3.210衛(wèi)生健康支出48007.35元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.92%。其中:2101102事業(yè)單位醫(yī)療45139.81元,主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2867.54元,主要用于單位職工大病保險繳費支出。

4.221住房保障支出76292.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.23%。其中:2210201住房公積金76292.64元,主要用于單位職工住房公積金的繳納。

5.224災害防治及應急管理支出1011396.56元,占一般公共預算財政撥款總支出的82.54%。其中:2240502一般行政管理事務25000.00元,主要用于地震工作運行支出;2240504地震監(jiān)測30000.00元,主要用于地震監(jiān)測臺站、地震預警系統(tǒng)運維支出;2240507地震應急救援36800.00元,主要用于購置防震應急裝備支出;2240550地震事業(yè)機構(gòu)798336.56元,主要用于保障單位工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出(主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費)和商品和服務支出(主要包含辦公費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費,其他交通費、工會經(jīng)費等);2240599其他地震事務支出121260.00元,主要用于地震應急第一響應人培訓經(jīng)費、艱苦地震臺站津貼支出、地震災害風險普查項目支出、震情會商與應急響應技術(shù)系統(tǒng)管理及維護支出、中國地震科學實驗場運維支出。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出980149.91元(其中:基本支出980149.91元,項目支出0元),占一般公共預算財政撥款總支出的79.99%。其中:30101基本工資324576.00元,主要用于單位職工基本工資支出;30102津貼補貼21720.00元,主要用于單位職工津貼補貼支出;30107績效工資415476.00元,主要用于單位職工績效工資支出;30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費89627.52元,主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出;30109職業(yè)年金繳費3343.32元,主要用于單位職業(yè)年金繳費支出;30110職工基本醫(yī)療保險繳費45139.81元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出;30112其他社會保障繳費7317.94元,主要用于在職人員大病保險、工傷保險及失業(yè)保險繳費支出;30113住房公積金76292.64元,主要用于單位職工住房公積金繳納支出。

2.302商品和服務支出213914.16元(基本支出32114.16元,項目支出181800.00元),占一般公共預算財政撥款總支出的17.46%。其中:30201辦公費101871.58元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費,地震監(jiān)測臺站、地震預警系統(tǒng)運維支出,地震災害風險普查項目支出,震情會商與應急響應技術(shù)系統(tǒng)管理及維護支出;30205水費420.00元,主要用于單位水費支出;30206電費3240.00元,主要用于單位電費支出;30211差旅費22789.47元,主要用于職工出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費及市內(nèi)交通費支出;30213維修(護)費6000.00元,主要用于中國地震科學實驗場運維經(jīng)費支出;30216培訓費26447.59元,主要用于單位職工外出學習培訓支出、地震應急第一響應人培訓經(jīng)費及防震減災知識培訓;30217公務接待費8000.00元,主要用于上級單位的調(diào)研及業(yè)務指導工作;30218專用材料費36800.00元,主要用于購置防震應急裝備支出;30228工會經(jīng)費8345.52元,主要用于職工工會活動支出。

3.303對個人和家庭的補助支出31260元(基本支出0元,項目支出31260元),占一般公共預算財政撥款總支出的2.55%。其中:30305生活補助31260.00元,主要用于艱苦地震臺站津貼支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

云縣地震局2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

(一)與中央配套事項

云縣地震局無與中央配套事項。

(二)按既定政策標準測算補助事項

云縣地震局無按既定政策標準測算補助事項。

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云縣地震局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、部門政府采購預算情況

云縣地震局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了部門政府采購預算,共涉及采購項目0個,部門政府采購預算總額0元,其中:部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣地震局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8000.00元,較上年(2024年)預算的3000.00元增加5000.00元,增長166.67%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云縣地震局2025年因公出國(境)費預算為0元,較上年無增減變動。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

云縣地震局2025年公務接待費預算為8000.00元,較上年3000.00元增加5000.00元,增長166.67%,國內(nèi)公務接待批次為8批次,共計接待60人次。

公務接待費較上年增加的原因是:隨著中國地震科學實驗場的建設(shè)、地震應急第一響應人的培訓等活動增加,上級單位檢查次數(shù)增多,公務活動頻繁,故公務接待費預算增加。

(三)公務用車購置及運行維護費

云縣地震局2025年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年對比無增減變動。其中:公務用車購置費0元,較上年對比無增減變動;公務用車運行維護費0元,較上年對比無增減變動。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

云縣地震局根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求,本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預算,故無重點項目預算績效目標情況需要說明。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云縣地震局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排32114.16元,主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費及其他費用。與上年(2024年度)的31624.74元對比增加489.42元,增長1.55%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是:工資福利調(diào)整,公用經(jīng)費增加。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,云縣地震局資產(chǎn)總額:207649.27元,其中,流動資產(chǎn)53251.36元,固定資產(chǎn)154397.91元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加207649.27元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。

資產(chǎn)總額比上年(2023年度)的0元增加53251.36元。增加的原因是:本單位本年度機構(gòu)改革獨立核算。

鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 云縣地震局2025年部門預算表

(詳見附件)

監(jiān)督索引號53092200672600111

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