目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
一是宣傳和貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策和決定,對云縣的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調(diào)查研究,向縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議,協(xié)調(diào)云縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系;二是結(jié)合縣情,制定和組織實施全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的規(guī)劃和年度工作計劃;三是開展以祖國統(tǒng)一為重點的海、內(nèi)外統(tǒng)戰(zhàn)工作;四是掌握民族宗教方針、政策,負(fù)責(zé)對民族宗教團體的人事安排,參與協(xié)調(diào)處理重大民族宗教問題;五是貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,督促有關(guān)部門落實黨外人士參政議政和民主監(jiān)督的制度措施,發(fā)揮其參政議政和民主監(jiān)督的作用;六是會同組織部門搞好黨外干部的考察推薦和黨外人士政治安排及統(tǒng)一戰(zhàn)線團體的人士安排;了解和掌握全縣黨外人士安排使用及合作共事情況;協(xié)助組織部門做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設(shè)工作;協(xié)助相關(guān)部門做好黨外知識分子工作,參與研究知識分子政策,反映知識分子情況,選拔、培養(yǎng)、舉薦黨外知識分子;七是聯(lián)系縣政協(xié)和指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟組織、縣工商聯(lián)開展工作;八是掌握民族宗教方面黨的方針、政策貫徹執(zhí)行情況,參與少數(shù)民族干部選拔培養(yǎng)舉薦,聯(lián)系宗教界重點人士,參與重大民族宗教問題的決策、協(xié)調(diào)和處理;九是當(dāng)好黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作參謀,負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強自身建設(shè),提高統(tǒng)一戰(zhàn)線干部素質(zhì)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
云縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政府年末機構(gòu)數(shù)1個,與上年沒有增減變動。
(三)重點工作概述
1. 把統(tǒng)戰(zhàn)政治思想引領(lǐng)工作常態(tài)化。
2.深入做好黨外代表人士工作。
3.進一步加強民族宗教工作。
4.努力促進非公經(jīng)濟健康發(fā)展。
5.進一步加強港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.自身建設(shè)方面。一是推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。二是加大統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)力度。8月中旬舉辦一期 “六支隊伍”培訓(xùn)班。三是抓好全省統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
云縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政府年末編制數(shù)8人,其中行政編制6人,財政補助2人,與上年增減沒有變動。年末實有在職人員8人比2016年8人沒有增減變化
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 149.75萬元,其中:一般公共預(yù)算149.75萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 149.75萬元,其中:本年收入149.75萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款149.75萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 149.75萬元。本級財力安排支出 149.75萬元,其中,基本支出149.75萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出(統(tǒng)戰(zhàn)事物行政運行功能分類2013401)113.63萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出(行政事業(yè)單位離退休功能分類2080501)2.11萬元;(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費功能分類2080505)20.03萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(行政單位醫(yī)療功能分類2101101)5.6萬元,(其他行政事業(yè)單位醫(yī)療功能分類2101199)0.22萬元。
4.住房保障支出(住房改革支出功能類2210201)8.17萬元。
(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出134.52萬元,其中30101基本支出32.08萬元,30102津貼補貼65.09萬元,30103獎金支出2.67萬元,30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險20.03萬元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.36萬元,30112其他社會保障繳費0.88萬元,30313住房公積金支出8.17萬元。
2.302商品和服務(wù)支出11萬元,其中30101辦公費支出2.4萬元,30216培訓(xùn)費0.48萬元,30228工會經(jīng)費1.04萬元,30239其他交通費用7.08萬元。
3.303對個人和家庭的補助支出4.22萬元,30302退休費支出4.22萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
云縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目
(二)與中央配套事項
云縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無中央配套事項。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)工資福利變動
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出,不單列預(yù)算,作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟科目支出。(1)因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
中共云縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.9萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.9萬元(其中,公務(wù)用車購置支出 0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出1.9萬元),公務(wù)接待費支出 1萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元,減少的主要原因:
(一)因公出國(境)費
因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元,主要原因是:無
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元,主要原因是:節(jié)儉開支
(三)公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元,主要原因是:無
附件:1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟科目分類)
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表(縣本級)
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表