部門預算和“三公”經費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
一是促進經濟發(fā)展,增加農民收入;二是強化公共服務,著力改善民生;三是加強社會管理,維護農村穩(wěn)定;四是推動基層民主,促進農村和諧;五是轉變工作職能,改進工作方式。
(二)機構設置情況
納入2018年部門預算編報的單位共10個,分別是愛華鎮(zhèn)黨委、人大、團委、政府機關、財政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農業(yè)綜合服務中心、文體中心,其中行政單位4個,參照公務員管理事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位5個。
(三)重點工作概述
2018年財政工作要全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,按照中央經濟工作會議提出的經濟工作總體要求,繼續(xù)加強財政管理和深化財政體制改革的力度,力求有新的突破,管理上有新的舉措,工作上有新的思路,繼續(xù)堅持適度從緊的財政政策,堅持量入為出,控制支出總量,優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益,堅持依法理財,廉潔自律,勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,順利完成財政預算支出,確保全鎮(zhèn)經濟持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共10個。其中:財政全供給單位10個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制115人,其中:行政編制 43人,事業(yè)編制72人。在職實有115人,其中: 財政全供養(yǎng)115人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 47人,其中: 離休 1人,退休46人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入2419.77 萬元,其中:一般公共預算2419.77萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2419.77萬元,其中:本年收入2419.77萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2419.77萬元(本級財力2419.77萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出2419.77 萬元。本級財力安排支出 2419.77萬元,其中,基本支出2419.77萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組:
1、一般公共服務支出831.68萬元,主要用于行政單位運轉支出;
2、文化體育與傳媒支出33.77萬元,主要用于文體中心運轉支出;
3、社會保障和就業(yè)支出404.50萬元,主要用于社區(qū)干部工資、辦公費、離退休費、養(yǎng)老保險繳費和遺屬補助等支出;
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.95萬元,主要用于職工醫(yī)療保險支出;
5、農林水支出955.11萬元,主要用于保障農業(yè)中心、獸醫(yī)站、水管站、林業(yè)站等小單位的運轉支出以及村干部工資、辦公費等支出;
6、住房保障支出110.76萬元,主要用于住房公積金支出。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組:工資福利支出1,712.63 萬元,商品和服務支出250.48 萬元,對個人和家庭補助456.67 萬元(其中:基本支出2419.77萬元,項目支出0萬元)。
五、省對下轉項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
愛華鎮(zhèn)人民政府無列入省對下專項轉移支付項目。
(二)與中央配套事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
(三)按既定政策標準測算補助事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預算數(shù)為2419.77萬元,2017年基本支出預算數(shù)為2034.3萬元,比去年增加385.47萬元,增長18.95%,主要變動原因是人員工資增加。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預算。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
(二)機關運行經費安排
機關運行經費安排250.48萬元,其中:辦公費183.8 萬元,培訓費6.27 萬元,工會經費12.82 萬元,公務用車運行維護費用6萬元,其他交通費用41.58 萬元(公務交通補貼)。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、“三公”經費預算情況說明
“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經費支出,不單列預算,作為基本支出和項目支出中的明細經濟科目支出。(1)因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
愛華鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經費預算合計15萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出9萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出9萬元),公務接待費支出6萬元。2018年“三公”經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元,增加的主要原因:脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設,公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
(一)因公出國(境)費
因公出國(境)經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元,主要原因是:無因公出國(境)。
(二)公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元,主要原因是:公務用車編制數(shù)無變動。
(三)公務接待費
公務接待經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元,主要原因是:脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設,公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
附件:1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
9、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表(省本級)
11、省對下轉移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
部門預算和“三公”經費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
一是促進經濟發(fā)展,增加農民收入;二是強化公共服務,著力改善民生;三是加強社會管理,維護農村穩(wěn)定;四是推動基層民主,促進農村和諧;五是轉變工作職能,改進工作方式。
(二)機構設置情況
納入2018年部門預算編報的單位共10個,分別是愛華鎮(zhèn)黨委、人大、團委、政府機關、財政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農業(yè)綜合服務中心、文體中心,其中行政單位4個,參照公務員管理事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位5個。
(三)重點工作概述
2018年財政工作要全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,按照中央經濟工作會議提出的經濟工作總體要求,繼續(xù)加強財政管理和深化財政體制改革的力度,力求有新的突破,管理上有新的舉措,工作上有新的思路,繼續(xù)堅持適度從緊的財政政策,堅持量入為出,控制支出總量,優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益,堅持依法理財,廉潔自律,勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,順利完成財政預算支出,確保全鎮(zhèn)經濟持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共10個。其中:財政全供給單位10個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制115人,其中:行政編制 43人,事業(yè)編制72人。在職實有115人,其中: 財政全供養(yǎng)115人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 47人,其中: 離休 1人,退休46人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入2419.77 萬元,其中:一般公共預算2419.77萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2419.77萬元,其中:本年收入2419.77萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2419.77萬元(本級財力2419.77萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出2419.77 萬元。本級財力安排支出 2419.77萬元,其中,基本支出2419.77萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組:
1、一般公共服務支出831.68萬元,主要用于行政單位運轉支出;
2、文化體育與傳媒支出33.77萬元,主要用于文體中心運轉支出;
3、社會保障和就業(yè)支出404.50萬元,主要用于社區(qū)干部工資、辦公費、離退休費、養(yǎng)老保險繳費和遺屬補助等支出;
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.95萬元,主要用于職工醫(yī)療保險支出;
5、農林水支出955.11萬元,主要用于保障農業(yè)中心、獸醫(yī)站、水管站、林業(yè)站等小單位的運轉支出以及村干部工資、辦公費等支出;
6、住房保障支出110.76萬元,主要用于住房公積金支出。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組:工資福利支出1,712.63 萬元,商品和服務支出250.48 萬元,對個人和家庭補助456.67 萬元(其中:基本支出2419.77萬元,項目支出0萬元)。
五、省對下轉項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
愛華鎮(zhèn)人民政府無列入省對下專項轉移支付項目。
(二)與中央配套事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
(三)按既定政策標準測算補助事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預算數(shù)為2419.77萬元,2017年基本支出預算數(shù)為2034.3萬元,比去年增加385.47萬元,增長18.95%,主要變動原因是人員工資增加。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預算。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
(二)機關運行經費安排
機關運行經費安排250.48萬元,其中:辦公費183.8 萬元,培訓費6.27 萬元,工會經費12.82 萬元,公務用車運行維護費用6萬元,其他交通費用41.58 萬元(公務交通補貼)。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、“三公”經費預算情況說明
“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經費支出,不單列預算,作為基本支出和項目支出中的明細經濟科目支出。(1)因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
愛華鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經費預算合計15萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出9萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出9萬元),公務接待費支出6萬元。2018年“三公”經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元,增加的主要原因:脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設,公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
(一)因公出國(境)費
因公出國(境)經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元,主要原因是:無因公出國(境)。
(二)公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元,主要原因是:公務用車編制數(shù)無變動。
(三)公務接待費
公務接待經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元,主要原因是:脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設,公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
附件:1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
9、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表(省本級)
11、省對下轉移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表